

暫估款發(fā)票收到后怎么做會計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票做賬
購貨暫估的會計(jì)分錄怎么做的,發(fā)票未到,暫估,下月發(fā)票到了沖暫估對嗎?
答: 你好,是的需要把暫估的沖銷了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估成本跨年后收到發(fā)票怎么做賬,收到發(fā)票放在年前暫估的憑證后,還是放到年后 如果年的前暫估10000,但只收到5000的發(fā)票,怎么做分錄
答: 收到發(fā)票,你需要紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,這個發(fā)票放到年后就可以用1000年的損益調(diào)整來做。





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