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于2023-06-14 21:13 發布 ??459次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2023-06-14 21:19
您好,這個是不可以的呢
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請問,簽完監理合同,用合同入了賬,貸應付賬款,借 管理費用,這樣可以嗎
答: 您好,這個是不可以的呢
有一筆銀行 借應付賬款 貸銀行。實際應該放管理費用,這個怎么更正
答: 你好 ; 借管理費用貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
討論
老師:應付賬款記錯成管理費用了,怎么沖回來
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
老師,2021年計提的發票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理???當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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