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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-16 14:56

你好; 你們這個當(dāng)時的二手車價值 是好多; 如果  低價銷售; 這個會有 補稅風(fēng)險的 

紫蘇 追問

2023-06-16 15:19

老師,我的疑問,我賣這輛車時,這輛車實際剩余價值就剩了10萬元了,那么我以5萬元價格賣,這樣哪里說不過去呢?

meizi老師 解答

2023-06-16 15:21

你好;  如果二手價值  價值 8萬; 你按5萬銷售; 就會低價銷售的;

紫蘇 追問

2023-06-16 15:33

我想知道我賣車時的價格是根據(jù),折舊后的生育價值有關(guān)系還是跟市場價格有關(guān)系?

meizi老師 解答

2023-06-16 15:33

你好;   根據(jù)你們二手價值 來參考的 ; 這個稅務(wù)局也是 要看這方面的售價的 ; 來判斷你 轉(zhuǎn)讓金額是否合理的 

紫蘇 追問

2023-06-16 15:47

就是被稅局查到了,現(xiàn)在在說這個事,我不明白的是,稅局為什么說,這10萬按照個人所得稅,讓我們來交。這個跟個稅有關(guān)系嗎?

meizi老師 解答

2023-06-16 15:49

你好; 你這個10萬價值 是 你們的凈值金額嗎

紫蘇 追問

2023-06-16 16:19

是的,剛跟稅局老師通過電話,就是讓按照剩余價值10萬元繳納個稅。這10萬就是按照4年折舊后的剩余的,來算的。

meizi老師 解答

2023-06-16 16:22

你好;  這樣的話; 說明稅務(wù)局是不認(rèn)可你的銷售金額的; 是按照你們凈值來報個稅的;   

紫蘇 追問

2023-06-16 18:55

我的問題,為什么會按照個稅呢?這跟個稅有什么關(guān)系呢?

meizi老師 解答

2023-06-16 18:58

你好; 這個地方要找稅務(wù)局問下; 如果是正常變賣; 不會繳納個稅; 應(yīng)該是你們企業(yè)繳納企業(yè)所得稅的 ;  不是個稅繳納 ;除非 你們是送給法人; 才會 涉及無償取得來報個稅的; 這個地方看稅務(wù)局搞錯了沒有。  

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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