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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-06-21 14:24

你好,需要做第一季度增值稅的更正申報 

Daisy 追問

2023-06-21 14:27

更正申報會有影響嗎?

鄒老師 解答

2023-06-21 14:27

你好,這個是沒有什么不良影響的 

Daisy 追問

2023-06-21 14:37

交了稅款,可以在7月份申報的加進去嗎?

鄒老師 解答

2023-06-21 14:37

你好,不可以,因為稅款所屬期是不同的。

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相關問題討論
你好,需要做第一季度增值稅的更正申報?
2023-06-21 14:24:19
不需要,紅字發票是不征收稅費的。紅字發票是當前發票信息錯誤或有誤時,可以重新開具的發票。
2023-03-07 16:34:28
你的理解完全正確。 上季度免稅的紅字普票不能抵減本季度藍字專票的應交增值稅,僅能沖減本季度的免稅銷售額;藍字專票需單獨按適用征收率計算繳稅。 若紅字導致免稅欄次出現負數,需攜帶資料去大廳手工申報。
2026-01-16 14:05:20
由你自己去申請紅字發票(銷售方的) 1、首先在增值稅開票系統里面填寫紅字發票申請,上面有專門的格式,填列為什么開具紅字發票的原因,然后打印2份 2、公章 3、增值稅發票記賬聯原件和復印件,抵扣聯原件和復印件,發票聯原件和復印件 4、經辦人身份證復印件 5、上月銷售的該筆對應的記賬憑證原件及復印件(包括兩筆:銷售收入,結轉損益)【嫌翻憑證麻煩的話,就自己再單獨做幾筆憑證,我們當時就這樣操作的,帶復印件過去就可以了,原件自己帶著備用】 6、所有復印件上蓋公章,簽字,寫“此復印件與原件一致”,日期 到稅務局窗口去申請,當時稅務局就能給他出具一份紅字發票通知單。(上海現在速度很快的,大概5分鐘通知單就能當場批復下來的) 憑該通知單,自己在防偽稅控系統里面開具紅字發票和正確的藍字發票就可以了。
2016-09-09 14:40:09
同學你好,應是先清卡;
2022-01-18 14:45:10
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