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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-06-24 14:23

您好,借:管理費用-差旅費 2408+700-42  應交稅金-應交增值稅-進項稅  42   貸:其他應收款   3000   銀行存款  108

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您好,借:管理費用-差旅費 2408%2B700-42 應交稅金-應交增值稅-進項稅 42 貸:其他應收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
您好 報銷差旅費大于預借差旅費的時候,會不會有增值稅,看取得的差旅費發票是哪些內容 增值稅的時候分錄 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款 貸:銀行存款、庫存現金
2023-09-11 20:13:01
你好,學員,這個不可以抵扣的
2022-03-02 09:57:02
你好 員工出差實名的車票可以抵扣,不是員工實名的不能??
2022-03-29 19:05:20
借銷售費用差旅費9965-273.3 應交稅費應交增值稅進項273.3、 庫存現金35, 貸其他應收款1萬。
2023-05-12 15:02:39
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