你好:老師。這個會計分錄怎么寫

洋洋
于2023-06-27 15:13 發布 ??331次瀏覽

- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-06-27 15:14
1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸:庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
相關問題討論
1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸:庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
?
?
2023-06-27 15:14:50
學員你好,支付的保險費
借:管理費用
貸:銀行存款
2022-01-06 12:18:25
你好同學:
提供一下具體的題目,便于老師根據題目進行解答。
2022-04-01 19:21:20
您好 會計分錄如下
6
借:其他應收款 800
貸:庫存現金 800
7
借:管理費用 600
庫存現金 200
貸:其他應收款 800
2022-12-04 10:20:03
你好,你們是購買方,然后用轉賬支票付款的是嗎?
2022-03-19 12:28:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息






粵公網安備 44030502000945號



洋洋 追問
2023-06-27 15:17
meizi老師 解答
2023-06-27 15:21