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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-27 15:14

1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸:庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
 
 

洋洋 追問

2023-06-27 15:17

老師:個人扣款的計入那個科目

meizi老師 解答

2023-06-27 15:21

你好; 你 掛其他應收款 ;到時在工資發放的時候扣除;  比如; 借其他應收款貸營業外收入 

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1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ? ?
2023-06-27 15:14:50
學員你好,支付的保險費 借:管理費用 貸:銀行存款
2022-01-06 12:18:25
你好同學: 提供一下具體的題目,便于老師根據題目進行解答。
2022-04-01 19:21:20
您好 會計分錄如下 6 借:其他應收款 800 貸:庫存現金 800 7 借:管理費用 600 庫存現金 200 貸:其他應收款 800
2022-12-04 10:20:03
你好,你們是購買方,然后用轉賬支票付款的是嗎?
2022-03-19 12:28:26
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