老師,幫我看一下,那種分錄是對(duì)的

無(wú)情的烏冬面
于2023-06-29 16:37 發(fā)布 ??328次瀏覽


- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-06-29 16:38
你好; 你是在23年賬套里面做 ; 就得按第一個(gè)表格里面的分錄處理哦 、而且利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去做哈; 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)二級(jí)科目的
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你好; 你是在23年賬套里面做 ; 就得按第一個(gè)表格里面的分錄處理哦? 、而且利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去做哈; 沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)二級(jí)科目的??
2023-06-29 16:38:57
同學(xué)你好,增值稅那里有點(diǎn)問(wèn)題,增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2022-03-29 16:57:25
你好!第二個(gè)圖片是對(duì)的。
2022-04-03 09:12:39
您好,沒(méi)錯(cuò)的就是這么做賬的。
2023-01-12 09:47:38
完整的分錄借利潤(rùn)分配應(yīng)付股利
貸應(yīng)付股利
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付股利
借應(yīng)付股利貸,銀行存款,如果需要交個(gè)稅的,還需要加上一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
2022-02-16 11:59:38
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