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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-30 19:12

你好;  你做賬; 借銀行存款  0.01貸預收賬款 0.01、然后做賬 ; 借 預收賬款0.01 、銷售費用29.99 貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 、如果是你貨物;就這樣走科目的 

夢夢 追問

2023-06-30 19:46

這個一分是從公司之前走的一筆一元費用扣得,實際相當于一分沒付,等于就是辦會員白送了一個30元的酒,這樣應該怎么記

夢夢 追問

2023-06-30 19:47

做成借銷售費用,貸主營業(yè)務收入?但是我就沒有收到這個30的錢

meizi老師 解答

2023-06-30 20:00

你好; 那就直接做收入與了。對的; 按照你寫的做; 視同銷售 

夢夢 追問

2023-06-30 20:02

但是這個錢沒收到,庫存還少了,公司讓做成負數

meizi老師 解答

2023-06-30 20:04

你好;不做負數哈; 視同銷售處理的 

夢夢 追問

2023-06-30 20:05

那月底需要怎么處理嗎

meizi老師 解答

2023-06-30 20:50

月末到時吧銷售費用結轉到 本年利潤去; 把成本結轉下 

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你好;? 你做賬; 借銀行存款? 0.01貸預收賬款 0.01、然后做賬 ; 借 預收賬款0.01 、銷售費用29.99 貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅 、如果是你貨物;就這樣走科目的?
2023-06-30 19:12:46
您好,收到租賃費的增值稅率,一般納稅人的是11%。充值時,借;銀行存款,1000,銷售折讓,100,貸;預收賬款,1100。
2017-10-22 16:50:49
您好,借銀行存款1000貸應收賬款
2022-03-12 20:02:05
贈送部分計入銷售費用的
2020-04-07 14:15:31
借銀行存款1萬, 銷售費用2000, 貸預收賬款12000, 借銀行存款5000, 銷售費用800, 貸預收賬款5800 如果體現贈送。
2024-09-09 23:17:46
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