老師,您好。請(qǐng)教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對(duì)的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目 他是二級(jí)科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會(huì))內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣 問
日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告(年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng))→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) ? 期初未分配利潤(rùn) = 本年度利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 你直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會(huì)打破天然勾稽差,不是做錯(cuò)賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字,做附注說明即可。 答


,如果企業(yè)有效稅率為15%,標(biāo)準(zhǔn)稅率為13%,那么退稅可以幫助企業(yè)節(jié)省2%的稅負(fù)。但是如果企業(yè)有效稅率低于標(biāo)準(zhǔn)稅率,那么退稅可能不劃算。老師請(qǐng)教一下,有效稅率是怎么算出來的?標(biāo)準(zhǔn)稅率就是我們平常說的增值稅率13%嗎?比如我們是殘疾人福利企業(yè),退增值稅。我們繳納的增值稅越多,稅負(fù)越高,退的增值稅就多,如果我們的稅負(fù)低,繳納的增值稅少,退的就少,對(duì)于我們企業(yè)而言,稅負(fù)高合算嗎
答: 有效稅率等于所得稅費(fèi)用除以利潤(rùn)總額,標(biāo)準(zhǔn)稅率就是企業(yè)所得稅稅率。但這里只是以企業(yè)所得稅來計(jì)算的,如果要算增值稅的標(biāo)準(zhǔn)稅率和有效稅率,那么就需要把相應(yīng)的稅額換成增值稅。稅負(fù)過高或過低都不好,需要控制在這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)范圍內(nèi)。
5.北京某外貿(mào)公司 2020年 8?份購進(jìn)及出?情況如下:第?次購進(jìn)電?扇 500臺(tái),單價(jià) 150元/臺(tái);第?次購進(jìn)電?扇 200臺(tái),單價(jià) 148元/臺(tái)(均已取得增值稅專?發(fā)票);將兩次外購的電?扇 700臺(tái)報(bào)關(guān)出?,離岸單價(jià)20美元/臺(tái),此筆出?已收匯并做銷售處理。該筆出?業(yè)務(wù)應(yīng)退增值稅為(c )元。(美元與??幣?價(jià)為 1∶6.8,退稅率為 9%)這個(gè)怎么算
答: 同學(xué)你好,具體看公式500×150+200×148)×13%=13598(元
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,內(nèi)銷收入10萬,稅額1.3萬。出口收入5萬,免稅,退稅率13%。進(jìn)項(xiàng)稅額6千。退稅是不是退6千。增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
答: 根據(jù)您提供的信息,我們可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的計(jì)算。 首先,內(nèi)銷收入10萬,稅額1.3萬,可以計(jì)算出內(nèi)銷的稅率為: 1.3萬 / 10萬 = 13% 接下來,出口收入5萬,免稅,退稅率13%,可以計(jì)算出退稅金額為: 5萬 * 13% = 6500元 進(jìn)項(xiàng)稅額為6千,那么實(shí)際應(yīng)交的稅金為: 1.3萬 - 6千 = 7000元 因此,增值稅稅負(fù)率為: 7000元 / (10萬 %2B 5萬) = 5% 所以,根據(jù)您提供的信息,退稅金額為6500元,增值稅稅負(fù)率為5%。請(qǐng)注意,這些計(jì)算是基于您提供的信息,實(shí)際計(jì)算可能因政策差異略有不同。








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