收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開專票的 答


企業(yè)為一般納稅人,增值稅率13%。2022年建造廠房領(lǐng)用材料成本10000元,稅額1300元,請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄:
答: 借:在建工程11300 貸:原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300
企業(yè)(一般納稅人)建造廠房領(lǐng)用企業(yè)原材料一批,實(shí)際成本1000元,增值稅率13%,計(jì)入在建工程成本的是()。
答: 你好 計(jì)入在建工程成本的是()。——1000元
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
HR公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。1銷售產(chǎn)品一批,價(jià)款為10000元,增值稅稅額1300元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收妥。2外購(gòu)材料一批。價(jià)款為6000元,增值稅稅額780元,已開出支票。如何寫會(huì)計(jì)分錄
答: 答案 1銷售產(chǎn)品一批: 銀行存款 10000元 應(yīng)交稅金 1300元 銷售產(chǎn)品 10000元 2外購(gòu)材料一批: 應(yīng)付賬款 6000元 應(yīng)交稅金 780元 材料采購(gòu) 6000元





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