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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-05 09:53

你好借方是進入管理費用,福利費貸方是計入應付職工薪酬。

magi…… 追問

2023-07-05 09:57

我給員工發放的福利和伙食,我直接做的是借方:管理費用,貸方:銀行或者現金可以么

宋生老師 解答

2023-07-05 10:00

你好,這樣子不規范的。

magi…… 追問

2023-07-05 11:39

啊,我22年之前所有的賬務都是這樣做的,已經審計了,有改的必要么?

宋生老師 解答

2023-07-05 11:41

你好,問題不怎么大,可以不用改。

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相關問題討論
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
同學,你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等
2020-12-22 17:28:21
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