老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


去年事務所調整大額存單利息借:其他流動資產20貸財務費用20,會計沒有做到賬上,今年實際收到利息2,會計做賬借:銀行存款2貸財務費用2,那我續調報表應該怎樣做,借:其他流動資產18貸:財務費用18嗎,這樣就會導致年末未分配利潤-年初未分配利潤≠凈利潤
答: 你好,你這個其他流動資產有科目嗎?
我是從2022年開始補賬的,2022之前的都沒有電子檔的賬,之前離職的沒有交接就走了,我可以在2022年做調整嗎?我看了賬和數據都沒有問題,就是去年12月的結轉分錄借:利潤分配 1697.09 貸:本年利潤 1697.09 然后我今年錄入期初余額其他流動資產就少1697.09,今年錄入的其他期初數都是對的和去年末可以對上就是其他流動資產少了1697.09未分配利潤少了1697.09,這個我要怎么調整呢?
答: 首先哦,你這個是屬于以前年度的差錯調整,你就在2022年的時候做那個調整的賬務處理就行了。就是,你首先要確定你之前錯誤的那個科目是哪些,還有金額是哪些。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問:全資子公司注銷時,賬上有與母公司的往來跟實收資本;還留有購進資產的留抵進項,其中留抵進項報表做“其他流動資產”,注銷時子公司賬上應該怎么銷賬?另外,母公司賬務上需要對應做什么分錄處理嗎?合并抵消分錄需要調整到年初未分配利潤嗎?謝謝!
答: 公司注銷不一納入并表范圍,子公司不用銷賬。母公司計得應收賬示壞賬和投資損失。進項稅也不能抵扣,









粵公網安備 44030502000945號



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2023-07-06 16:59
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