老師請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅上期有余額,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵消了,怎么做賬?

夏花花
于2023-07-07 15:56 發(fā)布 ??510次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2023-07-07 15:56
你好,增值稅月末的處理每個(gè)月都是以下的思路
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個(gè)步驟。要先將銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19 11:18:19
您好:
每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅2000,貸應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅500(這是可抵的稅),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1500
2017-02-03 18:05:26
是的,你說(shuō)的對(duì),如果本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),那么就需要將這筆分錄按照你所說(shuō)的方式來(lái)進(jìn)行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
正在處理過(guò)程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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