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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-07 16:13

借應交稅費用交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

夏花花 追問

2023-07-07 17:46

這樣賬可以抵消嗎?

郭老師 解答

2023-07-07 17:47

可以的,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅就是了。

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您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個步驟。要先將銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19 11:18:19
您好: 每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應交稅費-未交增值稅1500
2017-02-03 18:05:26
是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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