老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社??? 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


甲方有個樓委托乙方進行招商出租,甲乙約定收到的房租收入的 40%作為乙方的運營管理費。剩余 60%乙方轉給甲方。 這個業務應該怎么做呢?
答: 借:銀行存款,貸:其他應付款,主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:其他應付款,貸銀行存款
甲方有個樓委托乙方進行招商出租,甲乙約定收到的房租收入的 40%作為乙方的運營管理費。剩余 60%乙方轉給甲方。 這個業務應該怎么做呢?
答: 您好,那你們等于說,40%是你們的成本,60%就是收入了,這個意思把
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司是做長租公寓的,不屬于租賃業,屬于其他服務行業。我們和房東簽訂資產管理服務合同,房東授權我們對房產進行經營出租。我們對外出租房屋比租房成本高的部分為房東付給我們的管理費。我們收到租客交的房租時,應當怎么記賬?
答: 同學你好 那應該房東給租客開發票 你們收到房租 借銀行 貸其他應付款 然后付給房東 借其他應付款 貸銀行存款 貸主營業務收入%2B銷項






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