

我公司有一個項目服務業務,是關于產品服務方面的,開了普票,現在轉包給其他單位,應該怎么做會計分錄!
答: 您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:銀行存款
老師你好!請問現代廣告服務業加計抵減的會計分錄怎么做?謝謝!
答: 借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業外收入或者其他收益 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司收客運站服務費后,公司得10%服務費,客運站得90%服務費,應該怎么做會計分錄。我們要交100%服務費稅嗎
答: 借:銀行存款 貸:主營業務收入10% 其它應付款90% 這樣的分錄同學。







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