

21年增值稅進項發票24年還可以留底退稅嗎
答: 關于21年的增值稅進項發票,24年是否還可以留底退稅的問題,需要具體情況具體分析。 如果21年的進項發票符合相關政策規定,例如屬于可抵扣的進項稅額范圍、取得合規抵扣憑證等,那么在24年仍然可以申請留底退稅。 此外,還需要注意以下幾點: 留底退稅政策的適用范圍和條件可能隨時間變化而調整,建議及時關注相關政策動態。 企業應建立完善的財務管理制度和內部控制機制,確保進項發票的合規管理和及時抵扣。 如果企業存在違規行為,例如發票管理不規范、虛假抵扣等,可能會影響留底退稅的申請。
我有個朋友公司,上個月老板忘記開進項發票,之前有部分留抵的進項稅,導致五月份要繳的增值稅比較多。如果這個月進項進來,然后申請留抵退稅是否可行?
答: 有進項稅額留抵。可以申請退稅 有進項稅額留底可以申請退稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我是外貿出口企業,退稅的進項發票商品名稱開錯了,和報關單不符,無法退稅。但是我已經在增值稅平臺做了退稅勾選確認,并且是上年度的,應該怎么辦?
答: 同學你好 發票紅沖了重新開
老師好,請問純外貿出口企業首次退稅審核時間較長,自檢總是顯示申報的發票無電子信息,進項發票我已退稅勾選了。那我現在要報2021年12月份增值稅,該怎么做呢?
我想問一下。增值稅進項大于銷項的話。留抵的意思。是不是我在選抵扣界面的時候,不選多的那一份進項發票。因為我把進項全部點了。界面出來的是退稅。我聽說退稅比較麻煩,然后這個月少交一點增值稅就行了?
我們收到增值稅發票做退稅勾選后,這個月申報的時候要填附表二,第35欄要包含退稅勾選的進項發票嗎?還有附表二第26欄需要填嗎?
我們外貿企業是免退稅,免征增值稅,相應的進項稅額予以退還。但是現在出口的一單貨物沒有進項發票,不退稅,那這單貨物的銷項發票還是免征增值稅嗎?







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玲老師 解答
2023-07-12 17:37