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君
于2023-07-13 15:54 發(fā)布 ??662次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2023-07-13 15:54
你好!你根據(jù)利潤表填
君 追問
2023-07-13 16:04
沒有收入就沒有成本,那么意思是企業(yè)所得稅表只用填虧損金額就行了嗎?
宋生老師 解答
你好是的,就是這樣子。
2023-07-13 16:05
收到,謝謝!
2023-07-13 16:08
你好啊,不用客氣的了。
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企業(yè)所得稅的應納稅所得額是通過利潤表中的利潤總額計算企業(yè)所得稅嗎,還是凈利潤來算
答: 你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應納稅所得額乘以稅率計算出來的。
請問利潤表中的凈利潤,減所得稅,是減增值稅+企業(yè)所得稅?
答: 你好同學,凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 請問申報企業(yè)所得稅是 計提完企業(yè)所得稅后的利潤表報稅還是計提前的利潤表?
答: 您好 計提完企業(yè)所得稅后的利潤表報稅
請問企業(yè)所得稅匯算清繳A表,企業(yè)所得稅申報表中和財務報表中的利潤表“利潤總額”不一致要緊嗎?
討論
企業(yè)所得稅利潤總額與利潤表總額不符
為什么營業(yè)利潤不要扣除企業(yè)所得稅,利潤總額一企業(yè)所得稅=凈利潤
案例公司2018年利潤表上利潤總額為-2092218.71(利潤為負是不是應交所得稅為0?)利潤表上所得稅費用是56507.97(=132510.76-76002.79)報表里的遞延所得稅負債為0,期初遞延所得稅資產為132510.76,期末遞延所得稅資產為76002.79,遞延所得稅費用56507.97報表項目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77(利潤為負,不明白這是哪來的?),期初余額為83172.47利潤表里的所得稅費用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶?
老師,企業(yè)所得稅報表,利潤總額是0.02,帶出來還要交0.01的企業(yè)所得稅?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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君 追問
2023-07-13 16:04
宋生老師 解答
2023-07-13 16:04
君 追問
2023-07-13 16:05
宋生老師 解答
2023-07-13 16:08