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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2023-07-17 14:23

你好,是你們開票給客戶嗎?

那頭豬 追問

2023-07-17 14:40

不是,是客戶去稅局開票給我們,我們返現給客戶

微微老師 解答

2023-07-17 14:41

您好,我的意思是,車的發票你們開給對方的,對嗎?可以在車的發票上開少5000嗎?

那頭豬 追問

2023-07-17 14:43

不是的,我們是賣裸車給客戶,精品部分是贈送的,視同銷售,機動車發票和精品發票已經開給客戶,由于前面答應只要他買車就給他5000元現金折扣,5000元已經大于我們稅法上的零星支付,沒法發說直接給付給對方,我們又不想收客戶去稅局開發票

微微老師 解答

2023-07-17 14:45

您好,沒發票無法支出這款項。或者說你們同事拿各種餐票或者是其他發票回來報銷,再把這筆錢私下打給客戶

那頭豬 追問

2023-07-17 14:51

能跟客戶簽協議嗎?

微微老師 解答

2023-07-17 14:52

您好,協議也需要發票的

那頭豬 追問

2023-07-17 14:58

客戶開發票我們要幫客戶扣繳稅費,稅費又很高,20%的點
,我們收太多這樣的發票,稅局一直讓我寫情況說明

微微老師 解答

2023-07-17 15:01

你好這個要看你們衡量了的。沒有兩全其美的辦法

那頭豬 追問

2023-07-17 15:07

好吧,謝謝老師,如果我們改合同價就可以直接支付了對吧

微微老師 解答

2023-07-17 15:19

你好。是的,改價是可以的

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相關問題討論
你好,是你們開票給客戶嗎?
2023-07-17 14:23:50
你好; 那這個優惠券 ; 你們會開1元出去是嗎 ? 那你 收入按10元。 1元計入銷售費用去
2022-04-15 17:41:58
你好; 你收入是按10做賬的; 比如借 銀行存款 9 ;銷售費用10 貸主營業務收入; 其他業務收入 ; 應交稅費應交增值稅。
2022-04-15 17:48:04
你好,你的收入還是要記10元,借銀行存款10,貸主營業務收入-商品收入9,-服務費收入1
2022-04-18 09:45:15
1. 11.10 收客戶定金 1000 元 借:銀行存款 1000 貸:合同負債 1000 2. 客戶線上 APP 付定金 5000 元(抵扣車款,廠家后續返還) 客戶抵扣車款時 借:合同負債 5000 貸:應收賬款—客戶 5000 收到廠家返還定金時 借:銀行存款 5000 貸:合同負債 5000 3. 11.20 開發票、收首付款、確認銷售 不含稅銷售額 = 280400 ÷ (1 + 13%) = 248141.59 元 銷項稅額 = 280400 - 248141.59 = 32258.41 元 借:銀行存款 175400 應收賬款—銀行(貸款) 100000 合同負債 6000(1000+5000) 貸:主營業務收入 248141.59 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 32258.41 4. 實際收到銀行貸款 95000 元,貼息 5000 元未到賬,銀行開服務費發票 5000 元 收到貸款時 借:銀行存款 95000 財務費用—貸款服務費 5000 貸:應收賬款—銀行(貸款) 100000 銀行開具服務費發票(若可抵扣進項稅) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 283.02(5000÷1.06×6%) 貸:財務費用—貸款服務費 283.02 5. 結轉車輛成本(假設成本為 XX 元) 借:主營業務成本 XX 貸:庫存商品 XX
2026-01-01 13:22:07
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