咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


老師:小規(guī)模納稅人,第一季度開票金額總計(jì)沒超45萬元,作廢了去年開的票,但正數(shù)發(fā)票超過了45萬。報(bào)增值稅的時(shí)候按照總金額申報(bào)還是按照正數(shù)金額申報(bào)
答: 助手:在報(bào)增值稅的時(shí)候,應(yīng)該按照正數(shù)發(fā)票的金額進(jìn)行申報(bào)。也就是說,即使你作廢了去年的發(fā)票,但只要你今年的正數(shù)發(fā)票超過了45萬元,你就需要按照這個(gè)金額進(jìn)行申報(bào)。
小規(guī)模,季度內(nèi)代開了2張專票,一張已作廢,一張金額為32萬,普票一張金額為20萬,總金額超過45萬,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填寫?
答: 您好 專票填在第一欄跟第二欄稅務(wù)代開專票欄次 普通發(fā)票填在12欄 其他免稅銷售額里面
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模普票按1%開具怎么申報(bào)增值稅,開票金額未超過45萬
答: 小規(guī)模普票的開具增值稅應(yīng)當(dāng)按照1%的稅率開具,如果開票金額未超過45萬,可以選擇小規(guī)模納稅人減按3%的稅率繳納增值稅。





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