老師,我們開的發票稅率1%,一個季度后沒有達到30萬。免增值稅,之前做了應交稅費-應交增值稅銷項稅,免稅了怎么做分錄消掉之前做的分錄

無語的蝸牛
于2023-07-18 16:09 發布 ??444次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-07-18 16:20
你好,如果你們的發票稅率是1%,一個季度后沒有達到30萬,免增值稅,那么你們之前做的應交稅費-應交增值稅銷項稅的分錄需要進行反沖。具體操作是,你需要在會計期間結束后,對之前的分錄進行反沖,也就是做一個相反的分錄,以消除之前的影響。具體的分錄是:借:應交增值稅銷項稅,貸:應交稅費。
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你好,如果你們的發票稅率是1%,一個季度后沒有達到30萬,免增值稅,那么你們之前做的應交稅費-應交增值稅銷項稅的分錄需要進行反沖。具體操作是,你需要在會計期間結束后,對之前的分錄進行反沖,也就是做一個相反的分錄,以消除之前的影響。具體的分錄是:借:應交增值稅銷項稅,貸:應交稅費。
2023-07-18 16:20:06
你好,在這個月補上借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2023-04-26 12:02:07
你好;? ? 你小規模應該是做? 借銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 減免季末結轉:借??應交稅費-應交增值稅; 貸營業外收入-政府補助。 沒有做的 去補做?
2022-01-06 17:53:03
你好,季度末的那一個月做做就可以的,借應交稅費,應交增值稅,
貸營業外收入
2024-03-01 09:09:33
你好,需要處理,轉入營業外收入,做以下分錄
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入
2022-01-07 09:39:59
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