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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級

2023-07-19 12:08

你的理解基本正確,但是有一點(diǎn)需要注意。在增值稅申報(bào)表中,第1行是指的“銷售額”,這里應(yīng)該填寫的是你的總收入,也就是118萬。然后在第3行填寫普票22萬,第5行填寫專票89萬。至于未開票收入6.8萬,因?yàn)闆]有發(fā)票,所以不能直接填在增值稅申報(bào)表上。你需要將這部分收入納入到你的會(huì)計(jì)賬簿中,并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行申報(bào)。

孝順的麥片 追問

2023-07-19 12:08

明白了,那我這個(gè)季度的增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算呢?

良老師1 解答

2023-07-19 12:08

增值稅的計(jì)算方法是:銷售額乘以適用的稅率。對于你的情況,專票的稅額是89萬乘以5%,得到4.45萬;普票的稅額是22萬乘以1%,得到0.22萬。至于未開票的收入6.8萬,如果你選擇按照3%的簡易計(jì)稅方法計(jì)算,稅額就是6.8萬乘以3%,得到0.204萬。所以你這個(gè)季度需要繳納的增值稅總額是4.45萬+0.22萬+0.204萬=4.874萬。

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你的理解基本正確,但是有一點(diǎn)需要注意。在增值稅申報(bào)表中,第1行是指的“銷售額”,這里應(yīng)該填寫的是你的總收入,也就是118萬。然后在第3行填寫普票22萬,第5行填寫專票89萬。至于未開票收入6.8萬,因?yàn)闆]有發(fā)票,所以不能直接填在增值稅申報(bào)表上。你需要將這部分收入納入到你的會(huì)計(jì)賬簿中,并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行申報(bào)。
2023-07-19 12:08:31
你好,都填寫在第10行次中
2022-01-14 09:42:06
答案是15萬*2%,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人增值稅稅率為1%,而開具的票面金額總和為15萬,所以減免額為15萬*2%。填寫附表減免額時(shí),應(yīng)填寫的是15萬*2%,而不是10萬*2%。
2023-03-27 10:18:03
對的是的,是這么做的。
2025-04-16 15:54:59
您好,這個(gè)截圖可以看看
2022-10-08 02:30:11
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