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送心意

青檸

職稱會計實務(wù)

2023-07-19 16:50

你的理解基本正確。對于你的問題,應(yīng)交增值稅的處理,一般來說,當(dāng)你開發(fā)票的時候,就需要計算應(yīng)交的增值稅,做賬的時候,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。這樣,你的應(yīng)交增值稅就被記錄下來了。

欣慰的向日葵 追問

2023-07-19 16:50

明白了,那如果我預(yù)收了一筆款,但是服務(wù)還沒提供完,這個時候我應(yīng)該怎么做賬呢?

青檸 解答

2023-07-19 16:50

這種情況下,你應(yīng)該將這筆款項記為預(yù)收賬款。做賬的時候,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。等到你提供完服務(wù),再根據(jù)實際收入做賬,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。這樣,你的賬就做得清楚明了。

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你的理解基本正確。對于你的問題,應(yīng)交增值稅的處理,一般來說,當(dāng)你開發(fā)票的時候,就需要計算應(yīng)交的增值稅,做賬的時候,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。這樣,你的應(yīng)交增值稅就被記錄下來了。
2023-07-19 16:50:33
你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
2022-04-14 15:12:46
預(yù)收賬款在借方,實際就是一個應(yīng)收賬款 看下他之前是不是有業(yè)務(wù)掛在了預(yù)收賬款,然后這一次業(yè)務(wù)發(fā)生了還是繼續(xù)掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
你好,完全正確,這樣是可以的。
2022-08-18 10:47:23
是借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2024-11-22 11:15:55
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