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送心意

青檸

職稱會計實務

2023-07-20 13:57

學員,稅務稽查補繳的增值稅的分錄一般是這樣的:借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款。這個分錄表示你需要支付的增值稅增加,而你的銀行存款減少。至于是否需要改收入,這取決于你的具體情況。如果你的收入計算錯誤導致的稅額不足,那么你需要調整你的收入。如果是因為你的稅率計算錯誤,那么你只需要調整你的稅額就可以了。

美滿的襯衫 追問

2023-07-20 13:57

明白了,那如果我在計算增值稅的過程中發現我之前的進項稅額計算錯誤,我應該怎么做分錄呢?

青檸 解答

2023-07-20 13:57

如果你發現你的進項稅額計算錯誤,你需要做的分錄是:借:應交稅費-增值稅,貸:應付賬款或者其他應付款。這個分錄表示你需要支付的增值稅減少,而你的應付賬款或者其他應付款增加。這樣,你就可以在下一次支付增值稅時,減少你需要支付的稅額。

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明白了,那如果我在計算增值稅的過程中發現我之前的進項稅額計算錯誤,我應該怎么做分錄呢?
2023-07-20 13:57:44
首先,你需要明確稅務稽查補繳的增值稅是你公司在之前的經營活動中欠繳的稅款,這部分稅款應當在你公司的財務報表中體現出來。分錄的做法是:借記“應交稅費-增值稅”,貸記“銀行存款”。至于附加稅,也是同樣的做法,借記“應交稅費-城市維護建設稅”或者其他相應的附加稅科目,貸記“銀行存款”。這樣做的目的是將你公司欠繳的稅款體現在財務報表中。至于收入,如果稅管員說不用補收入,那就不需要調整收入。
2023-07-20 18:28:53
然后以前年度損益調整再結轉到利潤分配-未分配利潤里面么?
2025-04-03 09:50:43
您好,是稅負低了,讓補繳一部分增值稅,怎么申報比較好?
2024-04-28 18:49:00
你好!這個你是增加了收入嗎?
2024-04-28 18:55:52
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