你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計(jì)折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

木水星辰
于2023-07-20 14:09 發(fā)布 ??1105次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-07-20 14:18
你好,學(xué)員。你的理解基本正確,但是具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體的情況來確定。如果去年的固定資產(chǎn)今年才入賬,那么首先需要確認(rèn)的是這個(gè)固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊的金額。然后,借以前年度調(diào)整損益,貸固定資產(chǎn)原值;借累計(jì)折舊,貸以前年度調(diào)整損益。最后,將調(diào)整后的損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值就能正確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表上了。
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你好,學(xué)員。你的理解基本正確,但是具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體的情況來確定。如果去年的固定資產(chǎn)今年才入賬,那么首先需要確認(rèn)的是這個(gè)固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊的金額。然后,借以前年度調(diào)整損益,貸固定資產(chǎn)原值;借累計(jì)折舊,貸以前年度調(diào)整損益。最后,將調(diào)整后的損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值就能正確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表上了。
2023-07-20 14:18:25
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
是的,就是那樣操作的哈
2022-10-11 14:21:52
你好,如果金額不大的,你可以直接坐到二年的制造費(fèi)用。
2022-03-09 10:56:34
最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就對(duì)上了。
2023-10-11 08:56:39
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