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送心意

999

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-07-20 14:18

你好,學(xué)員。你的理解基本正確,但是具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體的情況來確定。如果去年的固定資產(chǎn)今年才入賬,那么首先需要確認(rèn)的是這個(gè)固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊的金額。然后,借以前年度調(diào)整損益,貸固定資產(chǎn)原值;借累計(jì)折舊,貸以前年度調(diào)整損益。最后,將調(diào)整后的損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值就能正確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表上了。

木水星辰 追問

2023-07-20 14:18

明白了,那如果我今年購買了新的固定資產(chǎn),但是還沒有開始使用,我應(yīng)該怎么處理這部分的會(huì)計(jì)分錄呢?

999 解答

2023-07-20 14:18

如果你今年購買了新的固定資產(chǎn)但還沒有開始使用,那么這部分資產(chǎn)應(yīng)該先記入在建工程。具體的會(huì)計(jì)分錄是:借在建工程,貸銀行存款或者應(yīng)付賬款,具體看你購買固定資產(chǎn)的支付方式。等到固定資產(chǎn)開始使用時(shí),再將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),并開始計(jì)提折舊。

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你好,學(xué)員。你的理解基本正確,但是具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)具體的情況來確定。如果去年的固定資產(chǎn)今年才入賬,那么首先需要確認(rèn)的是這個(gè)固定資產(chǎn)的原值和累計(jì)折舊的金額。然后,借以前年度調(diào)整損益,貸固定資產(chǎn)原值;借累計(jì)折舊,貸以前年度調(diào)整損益。最后,將調(diào)整后的損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。這樣,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值就能正確反映在財(cái)務(wù)報(bào)表上了。
2023-07-20 14:18:25
同學(xué)你好,是正確的;;
2022-01-06 14:03:42
是的,就是那樣操作的哈
2022-10-11 14:21:52
你好,如果金額不大的,你可以直接坐到二年的制造費(fèi)用。
2022-03-09 10:56:34
最后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就對(duì)上了。
2023-10-11 08:56:39
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