老師:小規模季度申報,一筆業務跨月紅沖開票,正字發票和紅沖發票在同一季度內,需要在賬務上體現嗎?如果需要的話,會計分錄怎么做?

傳統的冬日
于2023-07-21 04:14 發布 ??1257次瀏覽
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999
職稱: 注冊會計師
2023-07-21 04:23
是的,需要在賬務上體現。正字發票和紅沖發票在同一季度內,會計分錄應該這樣做:首先,正字發票的會計分錄是借:應收賬款或預付賬款,貸:主營業務收入或主營業務成本。然后,紅沖發票的會計分錄是借:主營業務收入或主營業務成本,貸:應收賬款或預付賬款。這樣做的目的是為了抵消原來的業務記錄,使得賬面上的數據能夠真實反映公司的經營情況。
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是的,需要在賬務上體現。正字發票和紅沖發票在同一季度內,會計分錄應該這樣做:首先,正字發票的會計分錄是借:應收賬款或預付賬款,貸:主營業務收入或主營業務成本。然后,紅沖發票的會計分錄是借:主營業務收入或主營業務成本,貸:應收賬款或預付賬款。這樣做的目的是為了抵消原來的業務記錄,使得賬面上的數據能夠真實反映公司的經營情況。
2023-07-21 04:23:13
您好
第一季度需要繳納增值稅 有利潤的話 也要繳納企業所得稅
2020-03-29 09:33:54
對于這種情況,你需要將紅沖發票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業務收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
好在第一行和第二行填寫你的負數銷售額,但是你得去稅務局申報,自己申報不了的。
2022-10-20 16:14:18
這個沒法自己申報的,需要去大廳。不能填負數的收入,審核通不過的
2024-04-17 17:48:23
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