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999

職稱注冊會計師

2023-07-21 04:23

是的,需要在賬務上體現。正字發票和紅沖發票在同一季度內,會計分錄應該這樣做:首先,正字發票的會計分錄是借:應收賬款或預付賬款,貸:主營業務收入或主營業務成本。然后,紅沖發票的會計分錄是借:主營業務收入或主營業務成本,貸:應收賬款或預付賬款。這樣做的目的是為了抵消原來的業務記錄,使得賬面上的數據能夠真實反映公司的經營情況。

傳統的冬日 追問

2023-07-21 04:23

明白了,那如果我在做賬的時候發現有一筆業務跨季度紅沖開票,我應該怎么處理呢?

999 解答

2023-07-21 04:23

如果一筆業務跨季度紅沖開票,那么在做賬時,你需要將這筆業務分別在兩個季度進行處理。在第一個季度,你需要按照正常的會計分錄進行處理,即借:應收賬款或預付賬款,貸:主營業務收入或主營業務成本。然后在第二個季度,你需要進行紅沖處理,即借:主營業務收入或主營業務成本,貸:應收賬款或預付賬款。這樣做的目的是為了確保每個季度的賬務數據都能夠準確反映公司的經營情況。

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是的,需要在賬務上體現。正字發票和紅沖發票在同一季度內,會計分錄應該這樣做:首先,正字發票的會計分錄是借:應收賬款或預付賬款,貸:主營業務收入或主營業務成本。然后,紅沖發票的會計分錄是借:主營業務收入或主營業務成本,貸:應收賬款或預付賬款。這樣做的目的是為了抵消原來的業務記錄,使得賬面上的數據能夠真實反映公司的經營情況。
2023-07-21 04:23:13
您好 第一季度需要繳納增值稅 有利潤的話 也要繳納企業所得稅
2020-03-29 09:33:54
對于這種情況,你需要將紅沖發票的增值稅沖回。具體來說,你需要在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅金額記入“應交稅費-增值稅”科目,同時,將相應的銷售收入記入“主營業務收入”科目。這樣,你就可以在本季度的會計分錄中,將紅沖發票的增值稅沖回。
2023-07-18 09:31:22
好在第一行和第二行填寫你的負數銷售額,但是你得去稅務局申報,自己申報不了的。
2022-10-20 16:14:18
這個沒法自己申報的,需要去大廳。不能填負數的收入,審核通不過的
2024-04-17 17:48:23
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