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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-07-21 17:43

在所得稅的年度匯算清繳申報表中,你需要在"應補(退)稅額"一欄填寫調增的稅額。如果你的采購成本沒有發票,那么在計算稅前利潤時,這部分成本是不能扣除的,因此會導致應納稅所得額增加,從而需要繳納更多的稅款。

火星上的帆布鞋 追問

2023-07-21 17:43

明白了,那如果我在年度匯算清繳的時候發現有一些發票遺漏沒有報銷,我還能補報嗎?

良老師1 解答

2023-07-21 17:43

如果你在年度匯算清繳的時候發現有發票遺漏,你可以在下一年的所得稅預繳申報中進行調整。但是,你需要注意的是,這種調整只能在發票的有效期內進行,超過有效期的發票是不能用來抵扣稅款的。同時,你也需要確保這些發票是真實、合法的,否則可能會面臨稅務機關的處罰。

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在所得稅的年度匯算清繳申報表中,你需要在"應補(退)稅額"一欄填寫調增的稅額。如果你的采購成本沒有發票,那么在計算稅前利潤時,這部分成本是不能扣除的,因此會導致應納稅所得額增加,從而需要繳納更多的稅款。
2023-07-21 17:43:44
郭老師,我是在資產類調整項目35欄里面填的,
2021-05-11 16:20:24
減免增值稅在企業所得稅匯算清繳時,可在企業匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結論、減免稅決定書等,確保稅款準確核定。此外,在減免增值稅調增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應當向稅務機關報告并予以糾正,確保企業的納稅準確性。
2023-03-13 16:52:21
你好轉到營業外收入嗎?這個不需要調整的,在主表的營業外收入里面就可以的。
2022-04-12 16:11:43
同學你好 這個是納稅調整項目明細表調增的
2023-04-21 15:51:21
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