老師我想問一下,我第一季度小規模按一個點 來開票的40萬,我開具的是一個點的發票,做分錄的話,需要把那兩個點減免的稅額進營業外收入嗎

火星上的帆布鞋
于2023-07-21 18:12 發布 ??981次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-07-21 18:23
不需要的。小規模納稅人按照1%的稅率開具發票,那么你的應納稅額就是40萬的1%,即4000元。你的分錄應該是:借:應交增值稅-簡易計稅 4000元,貸:主營業務收入 40萬。這里并沒有涉及到減免稅額的問題,所以不需要將減免的稅額計入營業外收入。
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不需要的。小規模納稅人按照1%的稅率開具發票,那么你的應納稅額就是40萬的1%,即4000元。你的分錄應該是:借:應交增值稅-簡易計稅 4000元,貸:主營業務收入 40萬。這里并沒有涉及到減免稅額的問題,所以不需要將減免的稅額計入營業外收入。
2023-07-21 18:23:17
你好,按照你賬上的就可以,也就是發票的1%的。
2021-10-22 12:10:38
根據《企業所得稅法》,小規模納稅人按增值稅征收管理辦法,增值稅應稅項目稅率為3%,當月應納稅額不超過4.5萬元時,小規模納稅人可以全額繳納;如果超過4.5萬元,則需要分別按照三點的普票和一點的普票稅率交稅。例如,如果開票總金額為50萬元,則需要按照三點的普票稅率1.5萬元加上一點的普票稅率4.5萬元,共計6萬元的稅金繳納給稅務機關。
2023-03-22 14:44:43
你好,只有不交的1%轉入營業外收入
2023-08-21 17:45:24
你好,做賬還是只把免交的1%轉入營業外收入
2026-04-19 12:01:10
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