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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-22 11:29

你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?

歲禾 追問

2023-07-22 11:45

應交增值稅-未交增值稅,貸方有余額

鄒老師 解答

2023-07-22 11:46

你好,應交增值稅-未交增值稅,貸方有余額,是看增值稅申報表的本期應納稅額。
和稅務申報表不一致,就需要去查明差異原因才是的  

歲禾 追問

2023-07-22 14:35

2022年9月,進項實際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實際少做12.55的進項,2022年9月做賬時候是借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:未交增值稅,我把原來憑證沖紅,再做一筆新的,正確的數據可以嗎??但是這樣我未交增值稅科目又有余額了啊?我該怎么辦?

鄒老師 解答

2023-07-22 14:37

你好,進項實際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實際少做12.55的進項,那就需要做賬上增加12.55的進項稅額分錄才是的

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相關問題討論
你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發生額還是借方發生額?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
稅費申報期間,應交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現出入的情況,根據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第十五條規定,企業應當在新一期計算企業所得稅稅額時,調整應納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應納稅費款項應該計入“應交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好;? 這些是有個人信息的? ?高鐵票或者行程單 可以自己計算進項稅抵扣的哦 ;? ? ?借:管理費用——交通費 應交稅費--應交增值稅(進項稅) 貸:其他應付款--xx, 這樣做? ?
2022-12-01 15:29:18
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