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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-07-22 21:16

你好,這些原材料你實際已經領用了吧?產生的商品是否都對外銷售完了?如果是的話需要調整損益,通過以前年度損益調整科目

微信用戶 追問

2023-07-22 21:18

這么久了應該領用了銷售了,分錄怎么寫

QQ老師 解答

2023-07-22 21:28

你好!
借應交稅費應交增值稅進項稅  
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸未分配利潤

微信用戶 追問

2023-07-22 21:32

那應付賬款沒做調整

微信用戶 追問

2023-07-22 21:34

本來的應付賬款是69250,錯誤分錄只做了50663.71,差額是45586.29

微信用戶 追問

2023-07-22 21:35

應交的增值稅進項也是這個數

QQ老師 解答

2023-07-22 22:23

你好,你之前是按不含稅金額入的賬嗎?

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相關問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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