請(qǐng)問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時(shí)間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩(wěn)定就業(yè)。 答
按規(guī)定領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照30天內(nèi)要辦稅務(wù)登記。逾期補(bǔ)登, 問
您好,現(xiàn)在注冊(cè)好工商,就開通稅務(wù)了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報(bào)了無票收入56 問
你好,開局發(fā)票后申報(bào)沖紅的 答
老師,補(bǔ)繳的以前年度稅款不影響當(dāng)年的利潤(rùn),只影響 問
你好,只能網(wǎng)上更正申報(bào)才可以扣除 答
出口退稅協(xié)查憑證不復(fù)印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師,定期定額的個(gè)體戶,增值稅大于核定的,要更改,在那個(gè)地方改(未達(dá)起征點(diǎn)收入))
答: 如果你是一個(gè)定期定額的個(gè)體戶,你的增值稅超過了核定的額度,你需要到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局進(jìn)行更改。具體的步驟可能會(huì)因地區(qū)而異,但通常包括提交相關(guān)的財(cái)務(wù)記錄,以證明你的收入已經(jīng)超過了原來的核定額度。 例如,假設(shè)你是一個(gè)小商販,你的年收入原本被核定為10萬元,但實(shí)際上你今年的收入已經(jīng)達(dá)到了15萬元。在這種情況下,你需要將你的財(cái)務(wù)記錄(如收入證明、銷售記錄等)提交給稅務(wù)局,以證明你的收入已經(jīng)超過了原來的核定額度。稅務(wù)局會(huì)根據(jù)你提交的證據(jù)重新核定你的稅額。 如果你的收入未達(dá)到起征點(diǎn),即使你的增值稅超過了核定的額度,你也不需要支付增值稅。但是,你仍然需要向稅務(wù)局報(bào)告你的收入情況,以便他們可以準(zhǔn)確地計(jì)算你的稅額。 請(qǐng)注意,這只是一個(gè)一般的指導(dǎo),具體的規(guī)定可能會(huì)因地區(qū)和具體情況而異。因此,建議你咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)專業(yè)人士或稅務(wù)局,以獲取最準(zhǔn)確的信息。
個(gè)體工商戶進(jìn)行增值稅季度申報(bào),是定期定額征收的。本季度無銷售額,表里未達(dá)起征點(diǎn)那默認(rèn)填的核定銷售額,還是改填成0?
答: 你好 ; 沒有的話 是按照你們定額來 自動(dòng)報(bào)稅的 ; 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào); 不是你去寫0
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問核定征收個(gè)體戶,增值稅是不是填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額(11行),這個(gè)金額是填實(shí)際開票額,還是填核定銷售額
答: 你好,核定征收個(gè)體戶的增值稅應(yīng)該填寫在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額(11行)。這個(gè)金額應(yīng)該填寫的是核定銷售額,而不是實(shí)際開票額。
你好,我想問一下,個(gè)體工商戶核定征收的,未達(dá)起征點(diǎn),稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)完了,還用修改嗎,填上開票金額嗎
新成立的個(gè)體戶如何修改征收方式,目前規(guī)模極小,1個(gè)員工,無開票無成本費(fèi)用票,是查賬征收征收怎么更改成核定或定期定額
個(gè)體戶之前是定期定額交稅,年底忘了去審核,現(xiàn)在稅務(wù)局要罰款,要改成查賬征收,這個(gè)應(yīng)該怎么辦去改成之前的交稅模式。另外定期定額和核定征收有什么區(qū)別





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