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Yyyu.
于2023-07-30 17:17 發布 ??932次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-07-30 17:19
借:固定資產貸:原材料
Yyyu. 追問
2023-07-30 17:24
老師,我6月份購買的固定資產憑證是:借:原材料,應交稅費進項稅額,貸:應付賬款。我紅沖到七月,我又新增了固定資產卡片,重新錄了一筆 借:固定資產,應交稅費進項稅額,貸:應付賬款。這樣對嗎? 后面還需加一筆借:固定資產貸:原材料嗎?
家權老師 解答
2023-07-30 17:25
只做一筆借:固定資產貸:原材料就行了,不影響其他科目
2023-07-30 17:26
借:固定資產貸:原材料 這一筆是含稅金額嗎
2023-07-30 17:28
不含稅金的,你上月都做了稅金,不管那個了
2023-07-30 17:30
我上個月還暫估了,領用原材料的時候包含了我錄錯這個原材料費用了,是不是還需要在7月份調整原材料,我看了一下7月份原材料明細賬出現負數,老師這一筆調整分錄怎么做
2023-07-30 17:32
領用了原材料,那就要沖領用的憑證的
2023-07-30 17:33
暫估是不是還要調整,分錄怎么做
2023-07-30 17:34
關鍵是上月的所有涉及這個原材料都有什么分錄?
2023-07-30 17:41
上月暫估分錄:借原材料,貸應付賬款-暫估,領用材料:借:生產成本-直接材料,貸原材料,入庫的時候:借庫存商品貸生產成本-直接材料,結轉成本的時候也包含了記錯的原材料費用,這些憑證都應該紅沖嗎? 7月份我按照你說的借:固定資產貸:原材料 。現在原材料出現負數了
2023-07-30 17:43
原材料已經生產成商品,就是借:固定資產貸:庫存商品
2023-07-30 18:05
6月份會計分錄,已結賬1.原材料 46,902.65 應交稅費-進項稅6,097.35 應付賬款-53,000.002.暫估:借原材料336348.43貸應付賬款-暫估336348.433.領用材料:借生產成本-直接材料383251.08貸原材料383251.084.結轉制造費用:借生產成本-制造費用 37,658.67 貸制造費用-折舊費37,658.675.入庫 :借庫存商品420,909.75貸生產成本-直接材383.251.08生產成本-制造費用37,658.676.結轉銷售成本借:主營業務成本453.251.08 貸庫存商品453,251.087月份目前做了一筆:借:固定資產46902.65貸:原材料46902.65老師7月份還需要怎么調整,麻煩你跟我說一下會計分錄包括金額,謝謝
2023-07-30 19:52
老師,麻煩回一下,辛苦
2023-07-30 20:26
生產的全部產品都銷售出去了那就 借固定資產借主營業務成本 負數
2023-07-30 20:27
只沖減最終影響,不管中間的分錄
2023-07-30 20:32
老師,金額怎么填
2023-07-30 20:33
我暫估了336348.43,領用材料383251.08里面包含了記錯科目那一筆的46902.65, 46902.65+336348.43=383251.08 7月份我現在把六月份記錯的那筆紅沖了,又調整了一筆借:固定資產46902.65貸:原材料46902.65 7月份原材料余額為-93,805.30
2023-07-30 20:41
這是7月份我做的分錄,你看看哪里有問題
2023-07-30 20:55
不管那個材料了,直接沖上月的銷售成本
能給我寫一下具體的會計分錄嗎,有點繞
2023-07-30 20:57
生產的商品都已經銷售出去了
2023-07-30 20:59
就是我前邊寫的分錄。沖銷售成本
2023-07-30 21:01
不考慮增值稅的部分,都已經抵扣了
做錯那一筆分錄不進行紅沖了嗎,7月就做一筆借固定資產46902.65借主營業務成本-46902.65 是這樣嗎
2023-07-30 21:04
是的,直接這樣子就調整過來了
2023-07-30 21:09
借固定資產 主營業務成本 已領用的材料生產并已銷售的成本 負數貸原材料 暫估未領用的
你暫估的材料未領用的材料要沖銷
2023-07-30 21:13
老師金額怎么寫 直接借:固定資產 主營業務成本(負數) 貸:原材料
2023-07-30 21:16
當月應該計入固定資產的材料積領用了多少?還剩多少沒領?就是這兩個金額
2023-07-30 21:17
自己要查賬計算一下
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固定資產賬套未結賬,先計提折舊,然后再進行固定資產模塊的結賬,固定資產結賬后,總賬系統才能結賬
答: 同學你好 你的問題是什么
老師U8無固定資產,模塊怎么結賬呢?固定資產結不了總賬就結不了
答: 同學你好 是不是啟用了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月購買二手固定資產,公賬付款,對方一直沒有給我們開票,現在該固定資產賣掉了,收款沒走公賬,我們也不開票出去,老板也不想交稅,現在可以反結賬到8月,把該項固定資產的分錄刪除么
答: 你好 這樣不對? 是做清理才正確?
固定資產怎么結賬
討論
老師您好,金蝶k3wise系統中,我要做固定資產結賬,這個提示說的主賬薄是指什么啊
固定資產累計折舊用錯了科目 已經結賬能改嗎
老師,我固定資產計錯科目入成原材料,當月已結賬,已紅沖分錄,還需要調整什么
期末結賬的時候出現了固定資產期末余額與總賬期末余額不等,這是什么情況
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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Yyyu. 追問
2023-07-30 17:24
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2023-07-30 17:43
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2023-07-30 19:52
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2023-07-30 20:26
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2023-07-30 20:27
Yyyu. 追問
2023-07-30 20:32
Yyyu. 追問
2023-07-30 20:33
Yyyu. 追問
2023-07-30 20:41
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2023-07-30 20:55
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2023-07-30 20:55
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2023-07-30 20:57
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2023-07-30 20:59
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2023-07-30 21:01
Yyyu. 追問
2023-07-30 21:01
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2023-07-30 21:04
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2023-07-30 21:09
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2023-07-30 21:09
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