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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-02 09:58

同學(xué)你好
計入營業(yè)外就可以了

追問

2023-08-02 10:17

那借方是計入未交增值稅嗎

追問

2023-08-02 10:18

借未交增值稅貸營業(yè)外收入

樸老師 解答

2023-08-02 10:23

同學(xué)你好
對的
是這樣的

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您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 0.03 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -0.03 貸:主營業(yè)務(wù)收入 0.02 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 -0.02
2024-05-16 12:05:12
同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以了
2023-08-02 09:58:32
你好 差額的原因是什么的?
2023-01-13 10:43:45
?你好;? ? 你們正常的進(jìn)項稅是留底了。 就別去動; 掛著以后慢慢抵減即可? ?
2022-11-21 15:00:33
不需要管那個余額,正確申報增值稅就行
2025-03-08 10:08:26
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