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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-10 14:07

您好,可以,借;其他應付款,貸;營業外收入-不再支付的應付款項。之后結轉營業外收入,借;營業外收入,貸;本年利潤。年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。也就是這樣做的。

裕山 追問

2018-01-10 14:48

這樣處理與借:其他應付款貸:未分配利潤多幾張憑證但月底數據未分配利潤仍然五百多萬那種方法好些請求老師告訴謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-01-10 14:50

您好,結果是一樣的。但是我建議還是按我寫的分錄去處理比較好。

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您好,可以,借;其他應付款,貸;營業外收入-不再支付的應付款項。之后結轉營業外收入,借;營業外收入,貸;本年利潤。年底時,借:本年利潤,貸;利潤分配-未分配利潤。也就是這樣做的。
2018-01-10 14:07:29
您好,可以,需要更正以前年度納稅申報表即可
2023-10-15 13:19:35
你好,這個是200+100-80=220萬元的了。
2024-11-12 16:58:14
你好 分紅,按單位約定執行 分紅?
2022-03-01 11:34:11
你好; 你這個加數據是為什么 ;描述下業務 ;你們沒有按賬上數據來 編制報表的嗎? ?
2022-09-05 15:41:35
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