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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-08-03 10:21

好,這個可能是系統原因。那時候那個帶出來的負數不是多交的稅。然后咱可以確認一下,看咱們以前有沒有多交稅款。

玲老師 解答

2023-08-03 10:21

如果咱們確定以前有多交稅款,然后沒有自動抵扣,那咱可以聯系稅務局申請退稅。

微信用戶 追問

2023-08-03 10:26

以前多繳稅,系統沒有自動抵扣,只能自己申退退稅或抵稅了嗎

微信用戶 追問

2023-08-03 10:27

之前疫情的政策,小微企業有個減免政策,就多繳稅了

玲老師 解答

2023-08-03 10:31

那咱們申請退稅就可以了。

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相關問題討論
好,這個可能是系統原因。那時候那個帶出來的負數不是多交的稅。然后咱可以確認一下,看咱們以前有沒有多交稅款。
2023-08-03 10:21:20
應補交稅額為負數,說明企業多繳了增值稅,可以申請退稅,也可以抵下期應交增值稅。一般來說,所得稅年報中本年應補(退)所得稅額為負數時,說明納稅人預繳稅款時交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減。
2022-06-01 13:39:34
期初未繳是指你在本期期初是沒有繳納的稅金,也就是上期期末沒有繳納的。 比如:五月份你公司經計算應繳納增值稅5萬元,這個數字實際是在六月初的征期里申報的,你再交納的話,也只能在六月完成,所以視同你五月并未交納。在六月份的申報表里的期初未繳,就是說你五月的稅金未交,但是如果你在六月完成上月稅款交納的話,在六月“本期已交”行內,應填寫相同的數字,這樣說明你沒有欠稅。負數說明你們有留抵稅金
2018-10-09 17:00:05
為什么不能抵扣呢
2022-02-07 17:13:42
差異原因:前期 2070.57 抵減額稅局前期已申報抵扣,但你賬面 4 月才補做,賬稅時間差;再加銷項 / 進項 / 差額抵減賬面和申報表口徑不一致。 查賬步驟: 導出 4 月增值稅明細賬,核對銷項、進項 13479.85、銷項抵減 10922.30 核對前期申報表:2070.57 是否已提前申報抵減 修正:前期已抵減的,本期賬面沖銷該筆抵減即可
2026-05-13 11:12:20
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