

老師您好,請教一下對方單位欠我公司貨款,對方用其一處商品房抵貨款給予我公司,我公司應該如何做賬,我公司近期打算要將此房子出售又將如何做賬,謝謝
答: 借固定資產,貸應收賬款, 次月開始折舊 銷售出去借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產, 借銀行存款 貸固定資產清理應交稅費 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
甲方以房抵我司材料款100萬,我司又以80萬價格將此房抵下游供應商的材料款50萬,下游供應商將差價30萬匯入我司。差價20萬如何處理?此房不過戶我司,如何做賬務處理?
答: 您好 差價20萬只好計營業外支出了 寫三方債權債務轉讓 甲方對供應商的80萬債權轉讓給您單位 然后供應商跟您單位抵50萬 匯入30萬 借:銀行存款 30 借:應付賬款 50 借:營業外支出 20 貸:應收賬款 100
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,甲方房子抵欠款給我們公司,然后我們公司又將房子出售給私人,請問這個過程我應該怎樣處理會計分錄?
答: 你好!他給你的時候,你們已經過戶了嗎
你好老師!問一下其他單位欠我們公司的貨款用房子抵賬,房屋價值900萬,抵我們單位貨款160萬,抵其他單位貨款740萬,三方簽了抵賬協議,這種情況我們單位應該怎么記賬
對方公司用汽車抵賬給我們公司,沒有發票,我公司沒有過戶,只有協議怎么做賬,我公司又以低于車價格賣掉,此業務應如何處理,謝謝
老師,我想問一下,我公司是勞務公司,因公司欠班組老板的錢未給,所以班組就在甲方處要了一套房子,房子屬于班組老板個人,不屬于公司,但是甲方就將房款抵扣勞務費,請問如何做賬,分錄是什么





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