

增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
小規模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現圖片上的問題,申報表如下
答: 你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,上月增值稅申報暫估了收入(未開票收入),同時進項抵扣對應勾選了,正常繳納了增值稅和附加稅。本月申報增值稅銷售額和稅額包含了上月暫估的部分,導致應納稅額變多了,這種情況應該怎么處理啊?
答: 你好,未開具發票一欄填寫負數。









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郭老師 解答
2023-08-09 14:24