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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-08-11 15:13

你好!你一樣的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
然后借:主營業務成本 貸庫存商品

liuwen 追問

2023-08-11 15:17

我們是當月銷售次月開票,這個應交稅費-應交增值稅是費用成本嗎,次月開票的時候要沖減是嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:19

你好!這個不是成本。是根據收入計提的稅金

liuwen 追問

2023-08-11 15:24

利潤=不含稅收入-生產成本-應交稅金-其他費用        是這樣的嗎

宋生老師 解答

2023-08-11 15:26

你好!是減去稅金及附加,你看利潤表就很清楚了

liuwen 追問

2023-08-11 15:35

老師,因為我們是自己的小公司,主要是關于稅金方面不是很理解怎么計提才是正確的,我們當月銷售次月開票,按不含稅金額入主營業務收入,當月產生的稅金是當月開票實際應交的稅及附加稅,那我們都是不含稅了那交的稅是不是重復算了呢

宋生老師 解答

2023-08-11 15:38

你好!你如果是做外賬,就次月開票的時候確認收入

liuwen 追問

2023-08-11 15:47

我們是內賬,要體現最真實的利潤

宋生老師 解答

2023-08-11 15:48

你好!按標準的做賬方法來做,就是最真實的利潤了。
這個沒有重復的

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相關問題討論
你好,做管理――業務招待費,
2023-09-08 15:20:31
你好,需要入賬的 借;管理費用 貸;其他應付款
2018-06-28 11:19:55
你好!你一樣的,借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借:主營業務成本 貸庫存商品
2023-08-11 15:13:12
你好;? ? 500元這個是不會退還的話; 你要做算定金來處理。 借銀行存款貸預收賬款或者合同負債??
2021-11-05 11:04:05
給客戶開了發票業務,已經發生了借應收賬款貸,主營業務收入開票收入20萬。如果沒有開發票業務,沒有發生收了錢借銀行存款貸預收賬款。或者是業務已經發生了,借銀行存款貸主營業務收入-無票收入
2025-11-13 15:35:13
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