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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-08-13 10:50

你好,學員,按照實際銷售額申報增值稅,學員

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你好,學員,按照實際銷售額申報增值稅,學員
2023-08-13 10:50:39
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2023-06-20 11:58:03
借應收賬款113000 貸主營業務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000
2022-12-20 09:33:03
您好 (1)5日,購進材料一批,不含增值稅的價款為100 000元,增值稅額為13 000元,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。 借:原材料 100000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13000 貸:應付賬款 113000 (2)7日,以銀行存款償還前欠的部分貨款90 000元。 借:應付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 (3)8日,銷售產品,不含增值稅的價款為200 000元,增值稅額為26 000元,商品已發出,收到銀行承兌匯票一張。 借:應收票據 226000 貸:主營業務收入 200000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26000 (4)10日,以銀行存款支付購進設備款,不含增值稅價款為50 000元,增值稅額為6 500元,設備需安裝后方可使用。 借:工程物資 50000 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)6500 貸:銀行存款 56500 (5)12日,采用賒銷方式向某公司銷售產品,產品已發出,產品價目表中所列不含增值稅價格為100 000元,商業折扣為15%,現金折扣條件為“2/10,1/30,n/45”,按照收取的不含增值稅價款計算,甲預計對方能夠取得1%的現金折扣。同時為對方代 借:應收賬款85000%2B11050=96050 貸:主營業務收入 100000*(1-0.15)=85000 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)85000*0.13=11050
2023-10-22 16:40:09
你好,學員,這個題目問題是什么的
2023-10-22 09:47:10
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