貨物3月5日收到,發票3月29日收到,那么發票后面的原 問
入庫單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因為有些需要驗收合格入庫 答
老師,請問工商年報里的參保人數和從業人數是一樣 問
您好,參保人數就是繳納社保的人數 答
匯算清繳的彌補虧損明細表全部加起來金額 和資產 問
同學,你好 匯算清繳彌補虧損明細表與資產負債表未分配利潤存在差額,通常是由于稅務調整事項導致的 答
老師,顧客拿去年的小票來現要求補開發票,這合理嗎? 問
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問一下小區成立了業委會,業委會去稅務登 問
同學,你好 業委會進行稅務登記時,會計制度備案應選擇《民間非營利組織會計制度》 答


21年22年補交匯算清繳分錄應該是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整寫成借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調整現在如何更正
答: 你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
銷售折讓,確認的 借以前年度損益100,應交稅費應交銷項稅16,貸,應收賬款116,請問這里要減少應交所得稅嗎,借應交稅費應交所得稅116*25=29 貸以前年度損益調整29
答: 你好,學員,這個是實務還是做題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,有筆賬我導不過來了,想咨詢一下:我們單位因對方發票原因導致補繳以前年度的所得稅及滯納金,這筆錢由對方來支付,可在扣繳時我們單位先墊付了,后面對方也將這筆錢打了過來,想問下如何做會計分錄 我的分錄是:借:以前年度損益調整 10 貸:應交所得稅 10;借:應交所得稅 10 不知道貸什么?
答: 同學你好 你們收到直接 借銀行存款 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤












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