老師,我司裝修供應(yīng)商需要份2個月開出來發(fā)票(金額200萬), 我9月初做8月賬時 借:長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款——xx裝修公司 10月初做9月賬時: 借:長期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款——xx裝修公司 那我9月初做賬裝修費(fèi)攤銷時是按照200萬攤銷還是按照8月份入賬的100攤銷

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于2023-08-29 10:28 發(fā)布 ??441次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),請稍等下
2023-08-28 11:31:01
同學(xué)你好
這個按二百萬入賬
2023-08-29 10:31:36
是的,對的,是這么做的。
2024-06-07 14:24:05
你好,如果沒有認(rèn)證的話,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),待抵扣。
2022-01-26 15:07:23
錢如果沒有退回來借預(yù)付賬款,貸長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-08-09 11:56:10
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