

當代收的開戶費,實際支付出去多的了,其他應付款顯示負數,但是錢又是收不回來了,怎么處理這筆負數顯示的其他應付款。
答: 你好,不用調整的,你做資產負債表的時候重分類到其他應收款就行。
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 掛著,等到分利潤的時候再抵
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
答: 同學,你好 借:銀行存款 貸:其他應付款 掛著,等到分利潤的時候再抵
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??
我公司和另外一個公司合作項目,平時支出和利潤按比例分,對方把他承擔的費用打到我公司賬戶,走賬在我公司,請問我公司怎么做賬?收到對方公司打款掛其他應付款嗎?那我這個要一直掛著??






粵公網安備 44030502000945號



想人陪的櫻桃 追問
2023-08-30 14:54
venus老師 解答
2023-08-30 14:55
想人陪的櫻桃 追問
2023-08-30 14:57
venus老師 解答
2023-08-30 15:00