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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-09-06 14:46

借:工程施工  負數
貸:應付賬款   負數
應交稅費-進項稅轉出

.. 追問

2023-09-06 14:51

借:工程施工 23910.89  應交稅費-進項稅 239.11  貸:應付賬款24150,按照您的分錄,具體數字是怎樣的

家權老師 解答

2023-09-06 14:55

借:工程施工  -23910.89
貸:應付賬款   -24150
應交稅費-進項稅轉出 239.11

.. 追問

2023-09-06 14:59

月末結轉分錄:借:應交稅費-進項稅額轉出239.11  貸:應交稅費-未交增值稅239.11,,,老師,是這樣嗎?

家權老師 解答

2023-09-06 15:00

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
借:應付賬款 貸:庫存商品 貸:進項轉出
2026-01-13 15:48:13
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您能將業務背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進項稅額轉出。
2018-11-09 11:15:09
進項稅額轉出是指納稅人將已繳納的進項稅額轉移到下一個稅款期間。其分錄是借: 應付職工薪酬559.12,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 559.12。 例如:某公司在上個月份購買原材料,應付賬款4000元,進項稅額400元,下個月份,公司將應付賬款4000元和進項稅額400元作為職工薪酬發放給員工,在此情況下,公司必須將進項稅額400元轉出,進項稅額轉出的記賬分錄是:借: 應付職工薪酬400元,貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 400元。
2023-03-06 13:04:30
借:工程施工? 負數 貸:應付賬款? ?負數 應交稅費-進項稅轉出
2023-09-06 14:46:40
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