

需要計(jì)提下月要交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬,還有月末有留底稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做賬?
答: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額形成留抵稅的情況下不用編制分錄。
老師好 增值稅計(jì)提繳納和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呀?9月份的增值稅交了13181.15計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的金額和分錄怎么做?
答: 你好,咱是一般納稅人嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實(shí)際工作中,計(jì)提增值稅和繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學(xué)員 進(jìn)項(xiàng)稅 借成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款






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寧夏的早晨 追問
2018-01-17 10:54
方亮老師 解答
2018-01-17 10:58