老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


我們公司開出的旅游服務費差額征稅的發票,含稅金額23260,不含稅金額23118.60,稅額141.40 ,差額征稅20762,請問怎么做分錄
答: ?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
我開差額征稅發票,一專一普,普票的含稅金額跟不含稅金額是一樣的,稅金是*號。就是這部分普票的收入申報跟做賬的問題。申報這部分收入我知道填在附表扣除額這里,主表不需要顯示這部分收入是嗎?水利基金也不考慮這部分收入嗎?這個部分收入在做賬的時候應該入哪個科目呢
答: 同學你好 填寫差額納稅的就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我開差額征稅發票,一專一普,普票的含稅金額跟不含稅金額是一樣的,稅金是*號。就是這部分普票的收入申報跟做賬的問題。
答: 借銀行存款, 貸主營業務收入、 應交稅費、簡易計稅, 借主營業務成本,貸應交稅費、簡易計稅, 貸銀行房款等。









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