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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-09-08 13:55

您好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款

502436827 追問

2023-09-08 14:06

計提的時候按多少計提比較合適?每年計提一筆還是每個月計提一筆?

東老師 解答

2023-09-08 14:06

這個一個月做一筆就行的

502436827 追問

2023-09-08 14:09

每月初按多少金額計提?是這個月的工資總額的14%?還是按每個月發(fā)生的餐費(fèi)金額計提?

東老師 解答

2023-09-08 14:11

按照每個月發(fā)生的餐費(fèi)金額計提就行

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您好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2023-09-08 13:55:37
會計分錄的寫法應(yīng)該是把三餐的食材和調(diào)料的采購記錄在應(yīng)付賬款(也可以記錄在其他的賬戶),而日用品記錄在應(yīng)付賬款或者存貨賬戶,具體情況可以根據(jù)公司實際情況而定。
2023-03-20 11:22:50
您好,計提食堂電費(fèi)時,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:應(yīng)付賬款-供電局。電費(fèi)需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2018-04-11 09:26:05
企業(yè)食堂費(fèi)用會計分錄應(yīng)該是:首先,企業(yè)食堂支出應(yīng)記入應(yīng)付賬款科目,即借方:應(yīng)付賬款XXX元、貸方:現(xiàn)金XXX元;其次,發(fā)生的間接成本應(yīng)記入相應(yīng)的間接經(jīng)費(fèi)科目,借方:食堂費(fèi)用XXX元、貸方:應(yīng)付賬款XXX元;最后,若付款金額已實際發(fā)生,則應(yīng)付賬款貸方現(xiàn)金XXX元。若付款金額并未發(fā)生,則應(yīng)付賬款貸方發(fā)生預(yù)提費(fèi)用XXX元。總之,企業(yè)食堂費(fèi)用會計分錄應(yīng)以財務(wù)報表上的具體情況為準(zhǔn)。
2023-02-27 10:56:33
借:工程施工-工程間接費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2022-06-18 22:41:50
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