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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-17 21:19

你好,與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的才可以計(jì)入的,如果是個(gè)人消費(fèi)行為是不能納入合作社核算范圍的

最冷一天 追問(wèn)

2018-01-19 12:15

發(fā)票抬頭是合作社的名字,這些都是接待領(lǐng)導(dǎo)和其它老板的費(fèi)用,有些是外地出差帶回來(lái)的發(fā)票填錯(cuò)了和收據(jù),然后找藥店給開(kāi)的發(fā)票來(lái)抵的.。這樣行嗎老師

鄒老師 解答

2018-01-19 12:44

你好,是公司據(jù)實(shí)發(fā)生,并且負(fù)擔(dān)支付了是可以作為費(fèi)用核算的

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你好,與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的才可以計(jì)入的,如果是個(gè)人消費(fèi)行為是不能納入合作社核算范圍的
2018-01-17 21:19:18
您好,可以入賬。
2017-05-03 11:31:18
你好,年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果貸方有余額,要結(jié)轉(zhuǎn),如果是借方有余額,不結(jié)轉(zhuǎn). 其他應(yīng)交稅費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-11 10:10:15
你好,首先要交接,該交接的交接了,包括科目余額表。核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款,這兩個(gè)賬實(shí)必須相符。再核對(duì)往來(lái),盤(pán)點(diǎn)存貨。
2024-07-23 16:45:36
您好 如果老板事先借了備用金計(jì)入了其他應(yīng)收款 這么寫(xiě)分錄正確 吃飯的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-03-09 10:14:11
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