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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-09-09 22:38

同學您好, 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 交交稅費-個稅

易 老師 解答

2023-09-09 22:39

同學您好, 借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,

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同學您好, 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 交交稅費-個稅
2023-09-09 22:38:53
你好,這個不對的生產成本,它不是損益類的科目。
2022-03-30 09:55:13
不對,要計入費用項目,月末結轉時,分錄借本年費用貸應付職工薪酬。
2023-03-17 13:41:41
(1)借:銀行存款 226000 ? ? ? ?貸:主營業務收入 200000 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26000 (2) 借:銀行存款 226000 貸:以前年度損益調整 200000 ? ? ??應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)26000
2022-05-10 10:43:42
你好,結轉生產成本,是結轉生產產品的成本到庫存商品的意思嗎??
2022-03-07 17:01:10
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