老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進(jìn)項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


你好,單位購買了固定資產(chǎn)100萬,收到發(fā)票30萬已做固定資產(chǎn),后面又預(yù)付了50萬,我應(yīng)該怎么做固定資產(chǎn),還有余款20萬未付
答: 借:固定資產(chǎn) ? ? ? ?應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? 100萬 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商30 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項? 貸:銀行存款30 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商50 貸:銀行存款50
老師請問購買固定資產(chǎn), 還沒有做固定資產(chǎn)登記, 但是發(fā)票已經(jīng)回來了,請問可以先做預(yù)付賬款嗎、等固定資產(chǎn)到了再沖預(yù)付
答: 你好1;? ? ? ? 資產(chǎn)收到了沒有; 沒有收到做預(yù)付賬款; 可以的??
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以預(yù)付賬款購買固定資產(chǎn),1.固定資產(chǎn)到貨,需要調(diào)試,并且發(fā)票未到,2.次月,調(diào)試完成,投入使用,發(fā)票還未到,3,次月,發(fā)票到達(dá)
答: 你好同學(xué) 1.固定資產(chǎn)到貨,需要調(diào)試,并且發(fā)票未到 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,在建工程 貸,預(yù)付賬款 2.次月,調(diào)試完成,投入使用,發(fā)票還未到 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 3,次月,發(fā)票到達(dá) 借,制造費用,管理費用等 貸,累計折舊






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


