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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-11 10:53

你好,他屬于哪個月的房屋租金?

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 10:56

一年的租金費用

郭老師 解答

2023-09-11 11:00

你好像是一到12月份嗎?那你之前怎么做的?

郭老師 解答

2023-09-11 11:00

之前做了費用沒有還是沒有做,什么都沒有做。

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:01

這是我們7月新租賃的辦公地址  付了一年的房租費    
 之前我們的辦公地方是開的普通發(fā)票   都是按月攤銷的

郭老師 解答

2023-09-11 11:06

借預付賬款、應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行存款,
然后在這個月補三個月的,借管理費用,貸預付賬款。

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:12

圖片是對方開給我們的發(fā)票   我們8月支付的一年的房租費   分錄已經做了  借:預付賬款     貸:銀行存款了    我想問的是等做9月份的時候如何做賬   直接抵扣  還是需要分攤呢?

郭老師 解答

2023-09-11 11:16

借管理費用,七到九月份的
應交稅費、應交增值稅進項、發(fā)票的稅額、
貸預付賬款。

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:18

七到九月份的  是什么意思呢    費用從9月份才產生呢

郭老師 解答

2023-09-11 11:22

借管理費用,一個月的租金,
應交稅費,應交增值稅進項發(fā)票的稅額,
貸預付賬款。

郭老師 解答

2023-09-11 11:22

然后十月份借管理費用
貸預付賬款,以后每個月都是這么做。

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:28

借管理費用,一個月的租金,
應交稅費,應交增值稅進項發(fā)票的稅額,
貸預付賬款
一個月的租金是12312.37   應交稅費:發(fā)票上的稅額    貸:預付賬款  
  這樣賬目做不平吧

郭老師 解答

2023-09-11 11:35

預付賬款是借方貸方價稅合計呀




 那你增值稅不是抵扣了了,這個租金按照不含稅的來分攤

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:39

明白了  謝謝老師

郭老師 解答

2023-09-11 11:40

不用客氣,工作愉快。

sunny'曹瑞娟 追問

2023-09-11 11:44

老師  我咨詢了其他老師  讓我直接做費用   直接抵扣進項稅額就行的   不用按月分攤   我按照哪一種呢

郭老師 解答

2023-09-11 11:48

跨年了,肯定不行。根據權責發(fā)生制,這個屬于今年的費用。

郭老師 解答

2023-09-11 11:48

金額不大的不需要分攤,如果金額大的需要分攤。你這一萬多建議分攤。

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你好,他屬于哪個月的房屋租金?
2023-09-11 10:53:33
不是 這個是購買方拿來做賬的
2022-02-05 10:10:30
那個先計入預付賬款,攤銷時計入 研發(fā)支出-費用化支出-設備維修費
2024-04-30 15:34:20
您好 租金攤銷的總金額是不是要扣除增值稅專用發(fā)票的稅金后的金額
2020-06-22 10:17:51
借銀行存款 56500貸主營業(yè)務收入 50000應交稅費應交增值稅銷項稅額6500
2022-03-26 19:46:35
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